<form id="tbjfh"><listing id="tbjfh"><meter id="tbjfh"></meter></listing></form>

              <address id="tbjfh"></address>

              您的位置: 首頁 > 通知公告

              盟合作交流中心2022年部門預算公開報告

              來源:盟合作交流中心 作者:盟合作交流中心 發布日期:2022年05月16日 分享到:
              下載本頁

              內蒙古自治區興安盟合作交流中心

              2022年部門預算公開報告

              2022510

              目    錄

              第一部分單位概況

              一、主要職能

              二、機構設置及部門預算單位構成

              第二部分 2022年部門預算安排情況說明

              一、2022年部門預算收支情況的總體說明

              二、2022年一般公共預算撥款收支情況說明

              三、政府性基金預算撥款支出預算的情況說明

              四、國有資本經營預算撥款支出預算的情況說明

              • 三公經費財政撥款支出預算的情況說明

              第三部分 其他公開事項說明

              一、機關運行經費安排情況說明

              二、政府采購計劃預算情況說明

              三、國有資產占有使用和增量情況說明

              四、部門組織征收收入計劃

              五、績效目標設置情況說明

              第四部分  名詞解釋

              第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

              第六部分  2022年部門預算公開表

              一、收支總表

              二、收入總表

              三、支出總表

              四、財政撥款收支總表

              五、一般公共預算支出表

              六、一般公共預算基本支出表

              七、一般公共預算“三公”經費支出表

              八、政府性基金預算支出表

              九、國有資本經營預算支出表

              十、部門項目支出表

              十一、項目績效目標表

              十二、政府采購預算表

              第一部分  單位概況

              一、主要職能

              (一)部門職能

              興安盟合作交流中心是貫徹落實黨中央關于公務接待、合作交流工作的方針政策和自治區黨委、盟委相關決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨的全面領導,堅決維護黨中央權威和集中統一領導。

              (二)部門主要職責

              1、貫徹落實黨中央八項規定及其實施細則精神,完善公務接待和合作交流工作機制,研究做好推進全盟公務接待和合作交流工作的制度化、規范化、標準化建設相關工作。

              2、承擔黨和國家領導同志及其隨行人員到我盟開展公務活動的協調聯絡、組織運轉和服務保障等工作。

              3、承擔國家和自治區各類巡視組、考核組、督導組、督察組和聯合工作組等重要團組到我盟開展公務活動的協調聯絡、組織運轉和服務保障等工作。

              4、承擔副廳局級以上領導同志及其隨行人員到我盟開展公務活動的協調聯絡、組織運轉和服務保障等工作。

              5、負責國內大型企業、金融機構和各省、自治區、直轄市及區級各盟市黨政考察團組、政府經貿團組到我盟開展公務活動的協調聯絡、組織運轉和服務保障等工作。

              6、負責我盟重大活動接待服務的組織、協調、聯絡和保障工作。

              7、組織協調盟本級黨政機關公務接待和合作交流相關工作,指導全盟黨政機關公務接待、合作交流及培訓等相關工作。

              8、完成盟委、行署交辦的其他工作。

              二、機構設置及部門預算單位構成

              從預算單位構成看,興安盟合作交流中心部門預算為盟本級預算預算。

              • 機構及人員基本情況(上下年有變動的需寫明變動原因)

              我單位為獨立核算公益一類事業單位,根據所承擔的工作職能內設6個科級機構,參公編制12人,事業編制10人,實有在編人員20人,退休1人,較2021年減少1人,原因為參公人員調出1人,調入1人,事業調出1人。

              (二)單位設置

              納入本單位2022年部門預算編制范圍的單位情況如下:

              單位情況表

              序號

              單位名稱

              單位性質

              1

              興安盟合作交流中心

              全額撥款公益一類事業單位

              第二部分2022年部門預算安排情況說明

              一、2022年部門預算收支情況的總體說明

              2022年部門預算總收入為2219.83萬元,其來源為一般公共預算財政撥款。主要用于基本支出319.83萬元,項目支出1900萬元。比2021年預算收入減少6.99 萬元,下降0.3%。減少的主要原因:事業人員減少1人,2022年調資,整體預算收入減少。

              2022年部門預算總支出為2219.83萬元,其來源為一般公共預算財政撥款。主要用于一般公共服務支出2130.36萬元,社會保障和就業支出46.99萬元,衛生健康支出20.07萬元,住房保障支出22.41萬元。比2021年預算支出減少6.99 萬元,下降0.3%。減少的主要原因:事業人員減少1人,2022年調資,整體預算支出減少。

              (一)2022年部門預算收入情況說明

              單位2022年部門預算總收入2219.83萬元;其中一般公共預算撥款收入2219.83萬元;政府性基金預算撥款收入0.00萬元;國有資本經營預算撥款收入0.00萬元;財政專戶管理資金收入0.00萬元;單位資金收入0.00萬元;上年結轉結余0.00萬元,其中:一般公共預算0萬元,單位資金0.00萬元。

              (二)2022年部門預算支出情況說明

              2022年部門預算總支出為2219.83萬元,其中:基本支出319.83萬元,占比14.4%;項目支出1900萬元,占比85.6%。事業單位經營支出0萬元,占比0.00%。主要用于“機構運轉、人員工資、辦公經費方面支出。

              二、2022年一般公共預算撥款收支情況說明

              (一)財政撥款規模情況

              單位2022年財政撥款收支總預算為2219.83萬元,其中:本年一般公共預算撥款收入數為2219.83萬元,占比100%;上年結轉結余0.00萬元,占比0.00%。

              (二)財政撥款預算結構情況

              2022年部門預算中,財政撥款支出數為2219.83萬元,用于以下方面:一般公共服務(類)支出2130.36萬元,占支出的95.97%;社會保障和就業(類)支出46.99萬元,占支出的2.12%;衛生健康(類)支出20.07萬元,占支出的0.9%;住房保障(類)支出22.41萬元,占支出的1.01%。

              (三)一般公共預算撥款收入具體使用安排情況

              2022年財政撥款預算數為2219.83萬元,比2021年財政撥款預算數減少6.99 萬元,具體情況如下:

              1.一般公共服務類2022年財政撥款預算數為2219.83萬元,比上年減少6.99萬元。其中:

              (1)一般公共服務(類)政府辦公廳及相關機構事務(款)行政運行(項):2022年財政撥款預算數為230.26萬元。主要用于單位在職人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及機關運行經費支出,保障機構正常運行、開展日常工作。此項支出比2021年財政撥款預算數增加88.82萬元。增加原因是本年將參公人員和事業人員的人員經費和機構運行經費類款項均納入行政運行款。

              2.社會保障和就業(類)2022年財政撥款預算數為46.99萬元,比上年增加5.1萬元。其中:

              (1) 社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款):

              2022年財政撥款預算數為45.63萬元。其中:歸口管理事業單位離退休(項)0.82萬元,主要用于退休人員取暖費、交通通訊補貼和績效獎金;機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)29.88萬元,主要用于在職人員單位部分養老保險繳費支出。機關事業單位職業年金繳費支出(項)14.93萬元,主要用于在職人員單位部分職業年金繳費支出。比2021年財政撥款預算數增加5.24萬元。增加原因:本年調整基本工資和職務工資(薪級工資)標準,工資項目中增加績效獎金,導致養老保險繳費基數增加。

              1. 社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出(款):

              2022年財政撥款預算數為1.36萬元。其中:其他社會保障和就業支出1.36萬元,主要用于在職人員繳納工傷保險0.93萬元和失業保險0.43萬元。

              3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款):

              2022年財政撥款預算數20.07萬元。行政單位醫療(項)14.15萬元,主要用于在職人員繳納醫療保險。公務員醫療補助(項)5.92萬元,主要用于在職人員繳納公務員醫療補助。比2021年財政撥款預算減少2.55萬元。減少原因:本年事業調出1人。

              4.住房保障支出(類)住房改革支出(款):2022年財政撥款預算數為22.41萬元,主要用于繳納在職人員住房公積金單位部分。比2021年財政撥款預算增加0.51萬元。增加原因:本年調整基本工資和職務工資(薪級工資)標準,工資項目中增加績效獎金,導致住房公積金基數增加。

              三、政府性基金預算撥款支出預算的情況說明

              我單位無政府性基金財政撥款預算。

              四、國有資本經營預算撥款支出預算的情況說明

              我單位無國有資本經營預算撥款支出預算。

              五、“三公經費”財政撥款支出預算的情況說明

              2022年度“三公經費”財政撥款支出預算數為373.5萬元,占總支出的16.83%,與上年對比無增減變化。

              1.我單位無因公出國(境)費預算。

              2.公務接待費370萬元,與上年對比無增減變化。

              3.公務用車購置及公務用車運行維護費預算3.5萬元,與上年對比無增減變化。其中:公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費3.5萬元,與上年對比無增減變化。

              第三部分  其他公開事項說明

              一、機關運行經費安排情況說明

              機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

              2022年單位機關運行經費財政撥款預算33.13萬元,主要包括以下支出:其他社會保障繳費1.56萬元、辦公費4.35萬元、印刷費0.86萬元、手續費0.1萬元、郵電費0.85萬元、差旅費1.6萬元、福利費2.61萬元、日常維修費0.1萬元、一般設備購置費1.5萬元、取暖費1.95萬元、工會經費3.48萬元、公務用車運行維護費3.5萬元、其他交通費用10.38萬元,獎勵金0.3萬元。比上年減少1.51萬元,減少4.6%,減少主要原因:本年因調出1人,包干人員經費減少,工會經費減少,福利費減少,導致整體機關運行經費減少。

              二、“政府采購計劃”預算情況說明

              2022年單位編制政府采購預算404.86萬元。其中貨物類政府采購預算2.36萬元;服務類政府采購預算402.5萬元;工程類政府采購預算0.00萬元。涵蓋“計算機設備及軟件”、“辦公設備”、“電氣設備”、“家具用具”、“紙制品及印刷品”、“辦公消耗用品及類似物品”、“石油制品”、“車輛維修和保養服務”、“審計服務”、“信息技術服務”、“運行維護服務”、“軟件開發服務”等采購大類,編制政府采購預算明細8項,采購金額來源一般公共預算財政撥款。納入政府購買服務項目4項,預算為402.5萬元,服務類型為購買興安盟財信汽車租賃有限責任公司公務接待用車服務399萬元,購買汽車保險服務1.2萬元,購買車輛加油服務0.8萬元,購買汽車保養和維修服務1.5萬元。

              三、國有資產占有使用和增量情況說明

              截至2021年末,單位全部門固定資產326.55萬元,無形資產0.00萬元。2022年單位國有資產配置計劃資金6.75萬元,計劃新增資產18件。其中:家具用具類配置計劃6件,資金預算1.2萬元;辦公設備類配置計劃6臺,資金預算2.25萬元;計算機類設備(包含機房用安全設備等)配置計劃6臺,資金預算3.3萬元;專用設備等0臺/件,資金預算0.00萬元。

              截至2021年末,單位共有車輛1輛,其中:應急保障用車1輛,主要用于:保障機構公務活動使用;單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

              • 部門組織征收收入計劃

              2022年我單位無征收收入計劃。

              五、項目支出績效目標情況說明

              項目支出預算績效目標填報情況根據部門預算編制要求,對重點項目預算的績效目標進行設置,從預算執行、產出、效益、滿意度等多方面對預算項目進行綜合績效管理。2022年,我單位填報績效目標的預算項目共計12個,公開績效目標12個,公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算2219.83萬元,占全部項目支出預算的100%。

              第四部分名詞解釋

              一、一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的資金。

              二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

              三、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

              四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

              五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

              六、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

              七、一般公共服務(類)政府辦公廳及相關機構事務(款):指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

              八、社會保障和就業(類)人力資源和社會保障管理事務(款):指用于人力資源引進人才補助方面的支出。

              九、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款):指機關及屬事業單位按照國家政策規定用于養老方面的支出。

              十、住房保障支出(類)住房改革支出(款):指機關及屬事業單位按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

              十一、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款):指機關及屬事業單位按照國家政策規定用于醫療方面的支出。

              十二、住房公積金:指按照國家統一規定,按規定比例為職工繳納的住房公積金。

              十三、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

              十四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

              十五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

              十六、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

              十七、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

              第五部分  預算公開聯系方式信息反饋渠道

              本單位預算公開信息反饋和聯系方式:

              聯系人:翟麗賓       聯系電話:15104825888

              第六部分  2022年部門預算公開表

              一、收支總表

              二、收入總表

              三、支出總表

              四、財政撥款收支總表

              五、一般公共預算支出表

              六、一般公共預算基本支出表

              七、一般公共預算“三公”經費支出表

              八、政府性基金預算支出表

              九、國有資本經營預算支出表

              十、部門項目支出表

              十一、項目績效目標表

              十二、政府采購預算表

              備注:1、預算公開表見附件

                    2、按預算公開編制要求,預算公開報告及公開表的計數單位為萬元,而2022年預算編制是以元為計數單位,因此小數點后第二位存在四舍五入的差異。

              附件:興安盟合作交流中心2022年部門預算公開報告.pdf

                              興安盟合作交流中心2022年部門預算公開表.pdf

                              興安盟合作交流中心2022年部門預算公開表.xlsx

              X
              選擇其他平臺 >>
              分享到

              地 址:內蒙古烏蘭浩特市興安盟黨政大樓電話: 0482-8266664傳真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

              興安盟行政公署主辦政府網站標識碼 1522000001蒙ICP備05002755號-2蒙公網安備 15220102010009號中國互聯網舉報中心

              Copyright 2015 www.fanyitrade.com All Rights Reserved

              日本少妇一级毛片免费

                        <form id="tbjfh"><listing id="tbjfh"><meter id="tbjfh"></meter></listing></form>

                          <address id="tbjfh"></address>